Семинары по налоговой оптимизации

12 февраля 2020 года
г. Москва,  бизнес-центр «Прожектор»,м.Шоссе Энтузиастов 

«ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ:
ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ РУКОВОДИТЕЛЮ» 

Обучение предназначено для владельцев бизнеса, генеральных директоров, главных бухгалтеров, специалистов финансовых служб, юристов.

Руководителю, как лицу, которое несет ответственность за все происходящее в компании, необходимо знать самое важное об оптимизации налогообложения! Что и как контролирует налоговая инспекция, как снизить риски? Как можно  снизить налоговые обязательства законными способами? Эти и другие важные вопросы по оптимизации налогообложения для руководителя будут рассмотрены на семинаре.

Станислав Маратович Джаарбеков - юрист, аудитор, налоговый консультант, эксперт по налогообложению, практикующий с 1990 года (член Палаты налоговых консультантов, член Московской аудиторской палаты).  Руководил проектами, связанными с налоговым консалтингом на средних и крупных предприятиях (Торгово-промышленная плата России, Московский Метрополитен, САБ Миллер (Эфес), телеканал СТС, Телеканал ТНТ, Хелмос, Фильтр и т.п.). Участвовал в разработке и экспертизе поправок в Налоговый кодекс РФ. Автор более 10 книг, в том числе «Методы и схемы оптимизации налогообложения», включена в электронную Ленинскую библиотеку, автор более 100 статей по налогообложению в специализированных СМИ – «Финансовый директор», «Налоговые споры», «Экономика и жизнь», «Консультант», электронная система «Консультант Плюс» и многих других.

ПРОГРАММА

Основные изменения и тренды в налоговом законодательстве, которые влияют на вопросы налоговой оптимизации и снижения налоговых рисков.

То, без чего нельзя начинать налоговую оптимизацию.

  • Граница между «хорошей» и «плохой» оптимизацией.
  • Статья 54.1. «Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов» НК РФ
  • Обоснованная и необоснованная налоговая выгода (фиктивные сделки, деловая цель, приоритет существа над формой, схема дробления бизнеса).
  • Практика по налоговой ответственности за третьих лиц (однодневки).
  • Налоговые ловушки (необоснованные налоговые потери), как их обойти.
  • Налоговая самодиагностика (налоговый бенчмаркинг), как способ поиска налоговых резервов и снижения налоговых рисков.
  • Налоговая нагрузка и порядок ее расчета.
  • Как налоговики используют данные по налоговой нагрузке и рентабельности по отраслям.
  • Доля вычета НДС.
  • Налоговые льготы.
  • Налоговые риски.
  • Критерии самостоятельной оценки рисков налогоплательщиками.
  • Налоговые риски и пути их снижения: ситуации, которые приводят к налоговым рискам, работа с налоговыми рисками (создание карты налоговых рисков).
  • Ситуации, которые приводят к налоговым рискам.
  • Оценка налоговых рисков.
  • Налоговый контроль цен (трансфертное ценообразование).
  • Как работать с условиями ТЦО.
  • Методы налоговой оптимизации. Рейтинг безопасности применяемых схем.
  • Ошибки налоговой оптимизации (примеры из судебной практики).
  • Схемы, которые не рекомендуется применять.

Карта налоговой оптимизации.

  • Налог на прибыль организаций (учетная политика, амортизационная политика и амортизационная премия, инвестиционный налоговый вычет, резервы, прямые и косвенные расходы, применение ставки 0%, доходы, не облагаемые налогом в ст. 251 НК и т.д.)
  • Как продать бизнес или привлечь инвестора без налогов (льгота при продаже долей ООО и акций АО).
  • НДС (льготы и освобождения (п. 2 ст. 146, ст. 149 НК), место реализации (ст. 147 и 148 НК), работа со счетами-фактурами, авансовый НДС и т.д.).
  • Инструменты налоговиков: АСК НДС-2. Big data и Система управления рисками «СУР АСК НДС-2». АИС «Налог-3».
  • Доля вычета НДС (в т.ч. в регионе). Значение и применение этого показателя налоговой службой.
  • Перенос вычета НДС на будущие периоды (п. 1.1 ст. 172 НК РФ). Как не допустить ошибок? Как правильно указать НДС в договоре: правоприменительная практика и типичные ошибки. Налог на имущество (льготы в НК, региональные льготы).
  • Страховые взносы (льготные налогоплательщики, льготы и освобождения, выплата дивидендов, компенсации и т.д.).

11.00-11.30 КОФЕ-ПАУЗА
13.00-14.00 ОБЕД 

Стоимость обучения– 14 900 руб./чел.
При участии в 2-х днях семинара 11-12 февраля 2020г. – 21 900 руб.,
Группам от 2-х человек и постоянным клиентам скидка 2000 руб./чел. 
В стоимость включены: кофе-пауза, обед, раздаточный и методический материал, свидетельство. 
Онлайн трансляция семинара: 1 день – 9900 руб.; 2 дня – 14900 руб.

Подать заявку на участие в семинаре…

Остались вопросы? Звоните… Тел.: 8 (495)960-90-39

На главную…